
老師 我調(diào)整總公司和分公司的往來差異 分公司比總公司多了200萬 我要如何進(jìn)行沖銷? 分公司賬上 其他應(yīng)收款總公司借方200萬 我做沖銷的時(shí)候如何做借方? 貸方做其他應(yīng)收款 總公司200萬
答: 你好,要找到原因再調(diào)整賬
老師 我們昆明分公司成立初期 分公司沒有錢支付其他公司 當(dāng)時(shí)是由我們總公司直接支付給對方的 這個(gè)該怎么做賬呢 我看到以前會計(jì)直接掛的是其他應(yīng)收款-昆明分公司
答: 你好,如果是總公司的角度,是其他應(yīng)收,分公司就是其他應(yīng)付款
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,總公司幫分公司支付餐費(fèi),能不能掛其他應(yīng)收款呢?
答: 你好,總公司幫分公司支付餐費(fèi),站在總公司角度,是通過其他應(yīng)收款科目核算的
子公司獨(dú)立做賬 開辦期間總公司給子公司匯款3萬到分公司老總賬戶作為日常的備用金循環(huán)使用從總公司報(bào)銷 收到備用金分錄為: 借:其他應(yīng)收款-私人卡 3萬
王老師,我總公司合并分公司清算虧損報(bào)表撥款-其他應(yīng)收款,已收不回來,賬務(wù)怎么處理,憑證怎么錄?
我是上海分公司,總公司的員工在上海分公司買社保公積金,我是跟總公司公司個(gè)人部分都掛其他應(yīng)收款呢!還是直接作費(fèi)用處理呢

