老師,您好!我公司股東分紅,除了分紅協議還需要準備 問
有分紅協議即可,若是分紅給個人股東,還需要代扣代繳個稅 答
老師好,發票是我公司開給一個公司,收款對方直接私 問
直接做銀行存款就行,不需要另外處理 答
技術服務發票可不可以給咨詢公司做進項發票 問
可以給咨詢公司做進項發票。 答
請問孵鱔魚苗的農業公司屬于免稅嗎 問
是的,免增值稅和所得稅 答
發票來源為增值稅發票管理系統,是不是代表對方開 問
不一定的,只是說明是該系統開具的發票 答

利潤總額,上年度累計金額是負數(-50萬),本年度累計金額是負數(-100萬),現在要彌補以前年度虧損,填所得稅季度申報報,是-50 -100=-150(是這樣嗎)?
答: 您好!不是的。沒得彌補。都是虧彌補什么
所得稅季度申報,之前季度利潤總額都是負的本月是正的,可以將之前季度虧損的數據填寫在彌補以前年度虧損嗎,還是彌補以前年度虧損這一欄只能填寫之前年度的不能填寫當年的呢?
答: 你好,是填以前年度的不是當年
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
關于所得稅,一、是不是這樣的計算流程:1、把當月(當季)利潤表中的利潤總額填入所得稅月(季)度申報表中的“利潤總額”欄。2、有以前年度虧損的情況下,把彌補以前年度虧損數填入8欄,3、計算出來的17欄的數,又返回來填入利潤表的所得稅表中。對嗎? 二、請問以前年度虧損數(所得稅月季度申報表8欄數)是自動生成的還是需要手工填入的? 謝謝老師幫助。
答: 你好! 一 是正確的 二 以前年度虧損數是自動生成的,不需要錄入 !


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2021-10-22 15:59
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2021-10-22 16:04
佟老師 解答
2021-10-22 16:07
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佟老師 解答
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佟老師 解答
2021-10-22 16:47