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迷路的烏龜
于2021-10-22 11:50 發布 ??1565次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2021-10-22 11:52
你好需要計算做好了給你
暖暖老師 解答
2021-10-22 11:55
1借應收賬款22340貸主營業務收入18000應交稅費銷項稅2340銀行存款2000
2.借應收票據22600 貸主營業務收入20000應交稅費銷項稅2600
借主營業務成本16000貸庫存商品16000
2021-10-22 11:56
3借銀行存款22340貸應收賬款22340
2021-10-22 11:57
4借預付賬款8000貸銀行存款8000
5借原材料20000應交稅費進項稅額2600貸預付賬款8000銀行存款14600
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勞務發票有3%增值稅專用發票和11%增值稅專用發票,什么情況需要開是11%增值專用發票?
答: 你好,建筑勞務才是11%
銷售商品一批,開增值稅專用發票注明價款100萬元,增值稅13%,款項入賬,會計分錄
答: 借:銀行存款113 貸:主營業務收入100 應交稅費-增值稅-銷項稅13
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買增值稅專用發票會計分錄
答: 借 XX 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款
老師,購貨方將發票聯和抵扣聯退還銷貨方,銷貨方重開增值稅專用發票和無法退還發票的會計分錄處理為什么是一樣的?能幫我分析一下嗎?
討論
您好,老師,我想請問下,我們的供應商應該開增值稅專用發票對方未來,我們現在要從貨款中扣除32000的稅點款,我應該如何寫會計分錄呢,特別是貸方用什么科目。
公司為增值稅一般納稅企業,適用的增值稅率為13%2018年6月,發生下列業務(1)3月2日,向B公司銷某商品100件,每件標價200元。實際售價180元(售價中不含增值稅額),已開增值稅專用發票,商品已交公司,代公司適朵費2000元(2)3月4日,銷售給乙公司商品一批,增值稅發票上注明價款為20000元,增值稅2600元,乙公司以一張期限為60天,值為22600元的無息商業承匯票支付,該批商品成本為16000元(3)3月8日,收到B公司3月2日所購商品貨款并存入銀行4)3月11日,A公司從甲公司購買原材料一批,價款2000元按合同規定先預付0%購貨款,其余貨款驗貨后支付(5)3月21日,收到從甲公司購買的原材料,并驗收入庫,余款以行存款支付價款20000元,增值稅2600元要求:編制上述業務的會計分錄
、A公司為增值稅一般納稅企業,適用的增值稅率為13%。2020年3月,發生下列業務:1)3月2日,向B公司賒銷某商品100件,每件標價200元,實際售價180元(售價中不含增值稅額),已開增值稅專用發票。商品已交付B公司。現金折扣條件為2/10,1/20,n/30。2)3月4日,銷售給乙公司商品一批,增值稅發票上注明價款為20 000元,增值稅額2 600元,乙公司以一張期限為60天,面值為22 600元的無息商業承兌匯票支付。該批商品成本為16 000元。3)3月8日,收到B公司3月2日所購商品貨款并存入銀行。4)3月11日,A公司從甲公司購買原材料一批,價款30 000元,按合同規定先預付40%購貨款,其余貨款驗貨后支付。5)3月28日,因急需資金,A公司將收到的乙公司的商業承兌匯票到銀行辦理貼現,年貼現率為10%。6)3月30日,收到從甲公司購買的原材料,并驗收入庫,余款以銀行存款支付。增值稅專用發票注明價款30 000元,增值稅3 900元。要求:編制上述業務的會計分錄(假定現金折扣不考慮增值稅因素)。
A公司為增值稅-一般納稅企業,適用的增值稅率為13%。2018年6月,發生下列業務:(1)3月2日,向B公司賒銷某商品100件,每件標價200元,實際售價180元(售價中不含增值稅額),已開增值稅專用發票。商品已交付B公司。代墊B公司運雜費2000元。(2)3月4日,銷售給乙公司商品一批,增值稅發票上注明價款為20000元,增值稅額2 600元,乙公司以一張期限為60天,面值為22 600元的無息商業承兌匯票支付。該批商品成本為16 000元。(3)3月8日,收到B公司3月2日所購商品貨款并存入銀行。(4)3月11日,A公司從甲公司購買原材料一批,價款20000元,按合同規定先預付40%購貨款,其余貨款驗貨后支付。(5)3月21日,收到從甲公司購買的原材料,并驗收入庫,余款以銀行存款支付。價款20000元,增值稅2600元。要求:編制上述業務的會計分錄
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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