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草茂
于2017-01-11 17:02 發布 ??1453次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-01-11 17:02
你好,可以的
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單位收到一張會議費增值稅專用發票,我單位的主營業務是會議服務等項目,是否可以抵扣當期的進項稅
答: 你好,可以的
我有增值稅專用發票的銷項,無增值稅專用發票的進項,但有增值稅普通發票進項,兩者能抵扣嗎
答: 您好!不能抵扣。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
已開增值稅專用發票的非主營業務,如何入賬?
答: 我公司是廣告公司,現關聯公司的人員在我司辦公,每月支付給我司一定的服務費,并要求我司為其開具增值稅專用發票。這筆收入應如何入賬,謝謝!
目前沒有開具增值稅專用發票,但是有收到增值稅專用發票,會計分錄做:借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額),貸:銀行存款是吧?但是收到的增值稅發票是要去增值稅發票確認平臺認證,發票信息是自己輸入嗎?
討論
一張銷項增值稅專用發票 ,一張進項增值稅專用發票,倆張票稅額一樣。零申報嗎
沒有增值稅進項發票,可以開增值稅專用發票嗎
小規模納稅人自開專票,取得進項3%的增值稅專用發票和進項13%的增值稅專用發票,都可以抵扣嗎?
老師,我們公司是雜糧公司給別人銷售了一批紙箱子,非主營業務,我們可以給開增值稅專用發票嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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