
老師,在企業實際工作中月末材料已到,發票未到,我們借:原材料 貸:應付賬款~暫估入庫~xx供應商這樣做帳?還是不分供應商,直接就一個總的暫估數據呢??
答: 建議分供應商暫估入賬,方便核對查找
你好老師:2021年12月份的時候購入原材料一批 (價格確定),沒有收到發票,就暫估入庫了(借:原材料 貸:應付賬款~暫估)。2022年1月份收到發票(借:應付賬款~暫估 貸:應付賬款~供應商)。請問這樣可以嗎
答: ?你好;? ? 這個發票是專票還是普票的??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
因為和供應商對賬,發現有兩張14年的原材料發票沒有入賬,現在要怎么處理,賬上掛的應付賬款能和實際的相符呢
答: 借;原材料 貸;應付賬款等科目

