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First Lady
于2017-01-09 16:02 發布 ??1397次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-01-09 22:39
你好,是的
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10.11.12月份稅控盤實際銷售金額是440776.7,然后12月份人家退了一張發票是77669.90,我在報國稅增值稅填寫(稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額)第三欄的時候是不是填寫440776.7-77669.90=363106.8
答: 你好,是的
普通發票貨款20600元,增值稅3%,怎么算不含稅銷售額
答: 20600/1+3% *3%
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
這個月報增值稅第三欄稅控器開具普通發票不含稅銷售額應該怎么填?校驗顯示數據不符
答: 填上面合計金額就可以了稅額不用填
什么是稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額
討論
未來公司本月向某一超市銷售白酒,開具普通發票取得含稅銷售額5.65萬元,請確定銷售額?哪些是含稅銷售額,含稅銷售額如何換算成為不含稅銷售額?
稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額什么意思
稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額怎么填
第1行(一)應征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應當≥第2行“稅務機關代開的增值 稅專用發票不含稅銷售額+第3行“稅控器具 開具的普通發票含稅銷售額”第1.行(一)應征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應當≥第2.行“稅務機關代開的增值 稅專用發票不含稅銷售額+第3.行“稅控器具 開具的普通發票含稅銷售額”
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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