
收取外租戶的水電費,計提時候借其他應收賬款貸:其他應付款500',租戶支付時候,借:銀行貸:其他應收賬款;我們給他們開發票,借:其他業務支出貸:其他業務收入 應交銷項稅。對嗎?
答: 收到做其他業務收入,支付做其他業務成本核算
上月收到某公司一個使用過的汽車,沒有對應發票,入賬分錄為:借:固定資產30000,貸:其他應付款20000,貸:銀行存款10000,忘記提折舊,本月將汽車轉賣他人,未開發票,售價40000,已收到款??煞駥⑸显聭{證沖銷,重新分錄為:借其他應收款(甲)10000,貸銀行存款10000(實際收款人不確定是誰);本月出售汽車分錄為:借銀行存款40000,貸其他應收款(甲)10000,貸:其他業務收入28409.09,貸應交稅金-應繳增值稅(銷項稅額)1590.91.為了節省稅費,這樣處理有什么問題?
答: 需要繳納增值稅,就是銷售二手車的增值稅處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
摘要是兌現其他公司三包款 借:其他業務收入 應交稅費-應交增值說銷項稅 貸:其他應付款 請問這個分錄怎么理
答: 請問你是三包方,還是享受三包方。


向日葵 追問
2017-01-08 16:10
鄒老師 解答
2017-01-08 15:57
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2017-01-08 16:08
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2017-01-08 16:34