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于2021-10-12 19:36 發布 ??1193次瀏覽
曦曦老師
職稱: 初級會計師
2021-10-12 19:51
你好,這樣處理可以的,
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您好,要的,這個要區分的 答
你好,可以入2025的損益的 答
退回的銀行賬戶管理費,是做借:銀行存款 貸:管理費用,還是借:銀行存款 借:紅字管理費用,用友t3
答: 同學,你好,按第二種方式
老師,公司有一個員工,2024年11-12月的工資是公司發放的,但是2025年1月,領導又其他公司把發放的11-12月的工資轉回公司對公戶了,我收到轉回的錢,直接做,借 管理費用-工資 (紅字) 貸:銀行存款(紅字)這樣紅沖可以嗎
答: 你好,你的會計分錄是對的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,員工的個稅企業承擔,做分錄,借管理費用-個稅,銀行存款,可以么
答: 你好,計入營業外支出科目,
行政部購買一批福利用品,價款共計8160元,以銀行存款付訖,該批福利用品已發放給職工這筆會計分錄是不是這樣寫:借:管理費用-員工福利 貸:銀行存款?
討論
老師,下午好!公司員工休產假,每個月都是正常發工資。比如收到生育津貼12000 借:銀行存款 12000借:管理費用-工資薪酬 -12000這樣做分錄合理嗎?
請問一下老師,我公司實際已付電費86448.69元,收到發票75530.35,稅額9818.94合計85349.29,另1099.4的金額對方未開發票,那我分錄如何做?? 借:管理費用-電費 75530.35+972.92 進項 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎 如不對該怎么改正
請問一下老師,我公司實際已付電費86448.69元,收到發票75530.35,稅額9818.94合計85349.29,另1099.4的金額對方未開發票,那我分錄如何做?? 借:管理費用-電費 75530.35+972.92 進項 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎
老師請問公司辭退了一位員工,然后支付了賠償金會計分錄是借管理費用一賠償金貸銀行存款嗎?
曦曦老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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