
支出3月公司流量費(fèi),發(fā)票開了12000,但我們實(shí)際只支付10000,這中間差額如何做分錄
答: 您好,借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,銀行存款應(yīng)付賬款2000
9月掛了89590的應(yīng)付往來,但是10月對(duì)賬發(fā)現(xiàn)漏了4000的發(fā)票,實(shí)際支出89590+4000=93590元,請(qǐng)問漏記這個(gè)支出要怎么做分錄
答: 你好 ; 那你就補(bǔ)一筆4000元分錄 。 如果是購貨發(fā)生的 紅沖原來掛賬分錄 按實(shí)際 93950來做賬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司實(shí)際收到的款比開出的發(fā)票少了700塊,怎么做分錄
答: 是不收了嗎?


揉大胖 追問
2021-10-08 11:19
meizi老師 解答
2021-10-08 11:20
揉大胖 追問
2021-10-08 11:22
揉大胖 追問
2021-10-08 11:22
meizi老師 解答
2021-10-08 11:22
揉大胖 追問
2021-10-08 11:22
meizi老師 解答
2021-10-08 11:23