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miss袮の笑
于2021-10-07 10:53 發布 ??1276次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2021-10-07 10:54
你好,本月計提下月發放,計提時借管理費用制造費用等 貸應付職工薪酬-職工薪酬 發放時借應付職工薪酬-職工薪酬 貸其他應付款或其他應收款-職工社保(個人部分)應交稅費-個人所得稅 銀行存款
miss袮の笑 追問
2021-10-07 11:03
計提時借管理費用制造費用等 貸應付職工薪酬-職工薪酬 這個分錄的話,找到記賬軟件的科目,選擇就行是吧?但是我選擇的好像不大對,出來的數據結轉成負數了都
小云老師 解答
2021-10-07 11:13
找到記賬軟件的科目,選擇就行
2021-10-07 11:18
職工薪酬是放在哪個科目下面的?我一直是是 貸管理費用了,是不是錯了呀?
2021-10-07 11:22
應付職工薪酬是一級科目分錄就是上面寫的那樣
2021-10-07 11:31
1.我的科目余額表貸方:銀行存款,跟我銀行實際余額不一致,對嗎?2.再就是科目余額表的銀行存款是負數 ,對嗎?
2021-10-07 11:36
1.不對 2.貨幣資金不會是負數
2021-10-07 11:39
那科目余額表中的借貸方銀行存款是負數,正常嗎?
2021-10-07 11:44
同學,貨幣資金就包括了銀行存款,不正常
2021-10-07 11:45
但是寫分錄也沒有錯誤呀?怎么搞的?
2021-10-07 11:53
同學,這個需要你自己去一筆筆檢查
微信里點“發現”,掃一下
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計提工資時,為什么要計應發數?
答: 同學您好,應發數是公司實際承擔的給付義務的
老師,計提工資是按照上月的工資計提嗎
答: 你好 工資表沒有出來的可以暫估
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問計提工資是計提32500元,還是計提31930元
答: 你好,根據你提供的圖片,計提工資需要按32500
年薪制的員工每怎么計提工資,年底一次性發
討論
老師,一直沒有計提工資,最后一個月怎么補回來
計提工資的時候,需要一個一個員工計提嗎?
請問一下老師,計提工資后面需要附上工資表嗎?
工資都是零,還需要計提工資嗎?
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
★ 4.99 解題: 62858 個
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miss袮の笑 追問
2021-10-07 11:03
小云老師 解答
2021-10-07 11:13
miss袮の笑 追問
2021-10-07 11:18
小云老師 解答
2021-10-07 11:22
miss袮の笑 追問
2021-10-07 11:31
小云老師 解答
2021-10-07 11:36
miss袮の笑 追問
2021-10-07 11:39
小云老師 解答
2021-10-07 11:44
miss袮の笑 追問
2021-10-07 11:45
小云老師 解答
2021-10-07 11:53