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小魚兒
于2021-09-28 11:30 發(fā)布 ??1168次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-09-28 11:31
你好,你是小規(guī)模開的普通發(fā)票的,需要填寫應交稅費。
小魚兒 追問
2021-09-28 11:34
那就需要自己算應交稅費嗎
郭老師 解答
2021-09-28 11:37
對的是的是的,需要自己算一下的。
2021-09-28 11:40
不寫會有什么影響呢
你好,有影響的,你增值稅申報表和企業(yè)所得稅的不一致。
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稅務局代開的發(fā)票沒有寫稅費多少,只有**,寫分錄時可以不用寫應交稅費嗎,只寫主營業(yè)務收入
答: 你好,你是小規(guī)模開的普通發(fā)票的,需要填寫應交稅費。
稅負=應交稅費/主營業(yè)務收入,主營業(yè)務收入含稅嗎
答: 不含
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:小規(guī)模納稅人稅務局代開銷項專票,借:應收帳款貸:主營業(yè)務收入、應交稅費-增值稅,實際支付稅費時:借應交稅費-增值稅貸:銀行存款,對嗎?
答: 你好,你做的分錄是對的。
開出去是租賃費發(fā)票,借:應收賬款代:主營業(yè)務收入 應交稅費 開回來也是租賃費 借:主營業(yè)務成本 代:應付賬款(主營業(yè)務成本金額就是開回來發(fā)票上的金額嗎)
討論
那這樣做可以嗎?您看 發(fā)出時:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入-未開票 開票時:借:主營業(yè)務收入-未開票 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 ,結轉成本時:借:主營業(yè)務成本 貸:原材料
小規(guī)模納稅人的文化傳媒有限公司在稅務局代開增值稅專用發(fā)票以后第一步,借應收賬款應交稅費-應交增值稅貸主營業(yè)務收入第二步,主營業(yè)務收入-應交稅費-應交增值稅貸銀行存款第三步,主營業(yè)務收入-應交稅費-教育費附加貸銀行存款。這個分錄對嗎
7月稅務局代開的專票稅號錯了,8月重開的,那做賬時借主營業(yè)務收入貸主營業(yè)務收入行嗎
款收到了 一部分開票了 做了 主營業(yè)務稅收入開票和應交稅費-應交增(銷)開票一部分還沒有開票 做了 主營業(yè)務稅收入未開票和應交稅費-應交增(銷)未開票月末結轉利潤 開票的主營業(yè)務收入和 未開票的主營業(yè)務收入可以一塊結轉 吧
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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小魚兒 追問
2021-09-28 11:34
郭老師 解答
2021-09-28 11:37
小魚兒 追問
2021-09-28 11:40
郭老師 解答
2021-09-28 11:40