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于2021-09-24 15:18 發布 ??2520次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2021-09-24 15:24
你好,同學。借,應付職工薪酬 80貸,,應收賬款 80你還是按100作收入的,80作為成本,
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2021-09-24 15:27
最后是不是結轉主營業務成本,如,借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬
陳詩晗老師 解答
是的,對的,處理沒問題的
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老師,建安企業,比如開票給甲方100萬工程款,甲方80萬直接打給工地工人,公司只收到20萬,請問剩下80萬公司該怎么做賬呢?
答: 你好,同學。 借,應付職工薪酬 80 貸,,應收賬款 80 你還是按100作收入的,80作為成本,
是建安業企業,個人掛靠公司做工程。工程款到帳怎么給他們合理一些。
答: 你好,通常是通過私人賬戶給對方轉賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
建安企業當月開了工程發票但是未收到工程款,月底結轉分錄做?
答: 你好,月底結轉,具體是結轉什么科目呢??
建筑業收到的安裝工程款做收入,主營業務收入二級明細設工程收入還是安裝工程收入呢
討論
老師,我們是建安企業,現在和甲方的工程款,甲方都要求走保理,想問下為什么甲方熱衷于走保理
建筑施工企業前期收到的安措費和工程款記去“預收賬款”,后期怎樣賬務處理?
老師,我們是建安企業,我們工程款甲方沒錢給我們,以房子抵工程款,我們又差下面施工班組的錢,準備以甲方抵押給我們公司的房產再出讓給下面班組,在這個過程中,涉及到哪些稅費?
建安企業,甲方是建設方,乙方是總包,丙是分包,甲乙丙簽訂三方協議,丙開票給乙,乙開票給甲,甲直接把工程款打給丙,這樣是不是四流不一致不可以,如果不行有沒有相關文件規定?
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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2021-09-24 15:27
陳詩晗老師 解答
2021-09-24 15:27