老師,員工租車給公司,租金500元,收取租金的時(shí)候他是 問
需要代開租賃發(fā)票給公司 答
我們是勞務(wù)分包公司,其他勞務(wù)分包公司給我們開的 問
其他勞務(wù)分包公司給我們開的進(jìn)項(xiàng)票可以用。 答
老師,你好。因?yàn)?024年12月少做一筆分錄其他收益( 問
你好,你說的是匯算清繳嗎? 答
老師,請問應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)5萬,其中主營業(yè)務(wù)成 問
這種填法不對。在《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105050 )中,“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應(yīng)填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的全部職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額 。 你公司應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì) 5 萬,其中主營業(yè)務(wù)成本 - 人力成本(退休返聘)3 萬和管理費(fèi)用 - 工資 2 萬,都屬于職工薪酬范疇,所以匯算清繳時(shí) A105050 表中工資相關(guān)欄次應(yīng)填 5 萬 ,而不是只填計(jì)入管理費(fèi)用的 2 萬。 答
你好,采購商品,如果對方開不了具體明細(xì),只能開大類, 問
你好,這個(gè)要么就按正規(guī)的開,要么你們就承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 沒有能不開正規(guī)又沒有風(fēng)險(xiǎn)的辦法。 答

新建賬套,錄入期初數(shù):現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款,貸方錄入什么科目 啟用賬套試算不平衡
答: 你好,這些通常是借方 根據(jù)所有明細(xì)科目的期初數(shù)錄入,而且這些必須是平衡的
新建賬套,錄入期初數(shù):借方銀行存款、應(yīng)收賬款, 啟用賬套試算不平衡
答: 你好,只有銀行存款,應(yīng)收賬款,沒有負(fù)債,所有者權(quán)益科目?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果想啟用賬套(內(nèi)賬),企業(yè)之沒做賬但有數(shù)據(jù)(不齊)可否不錄入初始數(shù)據(jù)?除了銀行存款,現(xiàn)金,應(yīng)收款這幾個(gè)有準(zhǔn)確數(shù)據(jù),其他沒有準(zhǔn)確數(shù)的
答: 你好!你先把這些有準(zhǔn)確的填入資產(chǎn)負(fù)債表,有數(shù)據(jù)的都填上,然后把差額計(jì)入到未分配利潤,然后問老板這樣是不是可以。可以的話,就按這個(gè)數(shù)據(jù)做期初

