
老師:年末結賬:K1S版最后手工結轉(zhuǎn),憑證怎么做:只有投資和費用?
答: 你好,年末把本年利潤結轉(zhuǎn)到利潤分配利目,借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤,虧損相反分錄
費用結轉(zhuǎn)結轉(zhuǎn)到哪里。結轉(zhuǎn)用不用寫憑證。
答: 借;本年利潤 貸;管理費用等科目 需要寫這個分錄的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,紅字沖銷已結賬的憑證,月末結轉(zhuǎn)里面涉及到了需要沖銷的這比費用,還需要再沖銷月末結轉(zhuǎn)的那張憑證嗎?應該不用吧
答: 你好 比如上月 借,管理用費 貸,應付賬款 這個分錄,已經(jīng)結賬‘ 然后本月需要沖減上面的憑證,做負數(shù)分錄就可以 借,管理費用 負數(shù) 貸,應付賬款 負數(shù) 不知道您的業(yè)務是不是這個意思

