老師我公司之前會計23年做賬出現負庫存,例如進項 問
借庫存商品 貸預付或者應付賬款200*單價 沒有發票的這一部分匯算清繳需要納稅調增。 答
老師你好,自然人稅務局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個公司沒特殊要求 答
老師,有個問題,我們公司股東,現在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答

借,銀行存款200000 貸:主營業務收入189019.8 應交稅費~應交增值稅1980.2結轉增值稅,和交增值稅怎么做分錄,小規模納稅人
答: 你好,這個錢需要交的話,不需要做其他的分錄繳納的借應交稅費應交增值稅,貸銀行存款就可以。
關于小規模納稅人做賬時的那個增長稅是需要結轉到營業外收入嘛?借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交稅(小規模納稅人專用) 這個應交稅費月末是結轉到營業外收入嘛?借:應交稅費——應交增值稅(小規模納稅人專用)貸:營業外收入)政府補助
答: 你好,你是季度報稅的話,季度末再結轉就可以的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模取得收入時,借: 銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 ,要結轉增值稅嗎?
答: 你好,小規模不用另外結轉。


穩重的蛋撻 追問
2021-09-17 14:54
郭老師 解答
2021-09-17 14:58
穩重的蛋撻 追問
2021-09-17 14:59
郭老師 解答
2021-09-17 14:59