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HL
于2016-12-29 17:26 發布 ??1762次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-12-30 17:02
管理費用貸方金額月底也結轉本年利潤嗎,分錄怎么寫
HL 追問
2016-12-30 17:07
就是比如管理費用借方有1000,貸方500然后月底結轉的時候直接就是本年利潤500.貸管理費用500對嗎
鄒老師 解答
2016-12-29 17:26
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-12-30 17:03
借;管理費用 貸;本年利潤如果上面是一個月發生的,就不用結轉,剛好抵消 了
2016-12-30 17:08
你好,是的
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購買增值稅發票系統金稅盤收到的普通發票怎么做賬
答: 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
金稅盤開票系統不小心把普通增值稅發票作廢了怎么辦
答: 那就要把發票收回來~~~~~~
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答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅發票系統金稅盤如何清盤
答: 你好,做完增值稅的申報,扣繳稅款之后,點擊反寫或者清卡操作就是了
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討論
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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HL 追問
2016-12-30 17:07
鄒老師 解答
2016-12-29 17:26
鄒老師 解答
2016-12-30 17:03
鄒老師 解答
2016-12-30 17:08