
支付物流費卻沒有收到發票,應該怎么做賬?計入預付賬款嗎?等發票來了在做計入銷售費用物流費?
答: 你好 這樣處理也是可以的?
上年度未攤銷,借 銷售費用-物業攤銷費100 貸預付賬款100 。借 未分配利潤100 貸 銷售費用-物業攤銷費100
答: 上年度未攤銷的物業攤銷費用是指因物業租賃或維修等原因而產生的費用,這些費用由企業在一定期限內支付,但是未能在當年度內攤銷完成。因此,在結賬時,企業需要將未攤銷的物業攤銷費用納入其賬戶中。本年度未攤銷的物業攤銷費用將會以借銷售費用-物業攤銷費100貸預付賬款100的方式登記,另外,將未分配利潤100借貸給銷售費用-物業攤銷費100,以完成未攤銷的物業攤銷費用的支付。 拓展知識:物業攤銷費用的攤銷原則是:按照月或季度支付的費用,以當月或當季度的支出金額進行攤銷;按照年度支付的費用,以支付時間起始至年末的比例進行攤銷。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借銷售費用_車輛費貸預付賬款借銷售費用_車輛費 借財務費用(現金折扣)貸預付賬款對不對老師?借銷售費用_車輛費180 貸財務費用0.85(現金折扣)預付賬款179.15等待解答
答: 對的


荔枝心 追問
2021-09-15 14:57
玲老師 解答
2021-09-15 15:02
荔枝心 追問
2021-09-15 15:12
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2021-09-15 15:17
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2021-09-15 15:26
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2021-09-15 15:58
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2021-09-15 15:58
玲老師 解答
2021-09-15 16:05