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陳工
于2021-09-15 13:43 發(fā)布 ??2206次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2021-09-15 13:45
你好 你好同學:1、計提工資、社保和公積金時:借:各種成本費用科目一工資一社保( 公司負擔)一公積金(公司負擔)貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資:借:應付職工薪酬-工資貸:銀行存款,其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅:借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔)其他應付款一社保 (個人負擔)一公積金(個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款
陳工 追問
2021-09-15 13:50
老師,我說的扣款是指除社保公積金以外的扣款,如罰款、賠款
玲老師 解答
2021-09-15 13:51
你好 借應付職工薪酬貸其他應收款
2021-09-15 14:17
計提工資時分錄(未扣除扣款):借:管理費用 100貸:應付職工薪酬-工資 100發(fā)放時(扣除扣款):借:應付職工薪酬-工資 100貸:銀行存款 90貸:其他應收款 10備注:在不考慮社保和公積金的情況下這樣,我這筆“其他應款”相當于沖減了“管理費用”嗎?
2021-09-15 14:25
不沖減管理費用的。管理費用是計提的工資的金。管理費用是計提的,工資的金額。
2021-09-15 14:27
這樣,其它他應收款,借貸不平?
2021-09-15 14:37
計提工資時分錄(未扣除扣款):借:管理費用 100貸:應付職工薪酬-工資 100假如是損壞辦公用品賠款:借:其他應收款 10貸:管理費用 10發(fā)放時(扣除扣款):借:應付職工薪酬-工資 100貸:銀行存款 90貸:其他應收款 10
不對,扣款分錄 看我發(fā)你的
2021-09-15 14:43
老師,麻煩您發(fā)一個完整的會計發(fā)錄給我吧!
2021-09-15 14:51
計提工資時分錄(未扣除扣款):借:管理費用 100貸:應付職工薪酬-工資 100發(fā)放時(扣除扣款):借:應付職工薪酬-工資 100貸:銀行存款 90貸:其他應收款 10
2021-09-15 15:16
這樣,其他應收款借貸不平,怎么處理?
2021-09-15 15:22
你好發(fā)生賠款業(yè)務時計提 在借方
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老師,計提工資時是計提應發(fā)數嗎?
答: 學員您好,都是計提應發(fā)數的
1月到12月只計提工資了!沒有付過工資!這樣做的賬是不是錯了?
答: 您好,這個肯定是不可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我這個計提工資怎么是這樣的
答: 你好! 具體是有什么問題呢?
老師問一下計提工資做多了一千要怎么去銷賬?
討論
這題計提工資怎么做?求指教
計提工資是在每月最后一天嗎
計提工資多了,后面怎么修正
計提工資5月份落下一個人的工資,6月份計提工資的時候可以補上嗎
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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陳工 追問
2021-09-15 13:50
玲老師 解答
2021-09-15 13:51
陳工 追問
2021-09-15 14:17
玲老師 解答
2021-09-15 14:25
陳工 追問
2021-09-15 14:27
陳工 追問
2021-09-15 14:37
玲老師 解答
2021-09-15 14:37
陳工 追問
2021-09-15 14:43
玲老師 解答
2021-09-15 14:51
陳工 追問
2021-09-15 15:16
玲老師 解答
2021-09-15 15:22