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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-09-11 11:03

你好,先做收款分錄,然后做取現分錄就是了 
借:銀行存款,貸:其他應付款等科目
借:庫存現金,貸:銀行存款

筑夢~ 追問

2021-09-11 11:06

取現的借方是其他應付款是嘛。他每次都沒取完出去,留了個幾十塊的,這幾十塊怎么做賬啊

鄒老師 解答

2021-09-11 11:08

你好,取現的借方是庫存現金才是啊。
留了個幾十塊的,這個是銀行存款余額,不需要針對這個特地做分錄啊

筑夢~ 追問

2021-09-11 11:25

沒明白,老師。那我的其他應付款不是掛賬了嘛,這個錢是老板從其他地方轉進來又要轉出去的

鄒老師 解答

2021-09-11 11:25

你好,是的,這樣你單位還是欠對方單位款項的

筑夢~ 追問

2021-09-11 11:37

老師。那這個幾十塊入什么賬啊,掛著其他應付款,讓老板下次取現出去

鄒老師 解答

2021-09-11 11:40

你好,幾十塊的余額在銀行存款余額體現,不需要針對這個特地做分錄啊
比如收到2000,取現1950
借:銀行存款 2000,貸:其他應付款 2000
取現
借:庫存現金 1950,貸:銀行存款 1950

筑夢~ 追問

2021-09-11 14:41

老師,我還是沒明白,取現做借:庫存現金   貸:銀行存款   那掛的其他應付款不是還掛著賬嘛,怎么平了這次賬呀

鄒老師 解答

2021-09-11 14:42

你好,需要單位把2000的款項償還給對方單位了,其他應付款余額才會結平的 

筑夢~ 追問

2021-09-11 14:59

那我為什么不能直接借:其他應付款貸:銀行存款    借:其他應付款   貸:銀行存款呀

筑夢~ 追問

2021-09-11 14:59

我取現歸還不行嘛

鄒老師 解答

2021-09-11 15:01

你好,單位在這個過程只是代收代付款項? 

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期初都填0,前期的業務均計入七月份
2019-09-20 15:30:55
你好 過什么帳 具體業務?
2019-03-05 14:30:08
你好 沒有真實業務是虛開發票 開票 借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費
2020-01-04 19:48:44
你好 借銀行存款貸其他應付款 借其他應付款貸銀行存款
2019-11-23 17:16:20
掛往業 借銀行存款 貸其他應付款
2018-12-28 15:02:35
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