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晴天九宮格
于2016-12-27 13:51 發布 ??813次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2016-12-27 13:59
老師第一次收到收入時1400,怎么謝會計分錄呢
晴天九宮格 追問
2016-12-27 14:09
老師無票收入也要寫應交稅金是嗎;借現金1400 貸主營業務收入1400應交稅費-應交增值稅42.是這樣嗎老師
宋生老師 解答
2016-12-27 13:56
您好!借:主營業務成本1800 貸應付職工薪酬-工資 1800
2016-12-27 14:01
您好!借:現金1400 貸主營業務收入 應繳稅費-應交增值稅
2016-12-27 14:15
您好!是的。2,不是的。是借現金1400 貸主營業務收入1400/1.03 應交稅費-應交增值稅1400/1.03*0.03
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確認收入與結轉成本的會計分錄
答: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 結轉成本 借:本年利潤 貸:主營業務成本
保潔公司確認收入會計分錄。結轉成本的會計分錄
答: 您好,人工部分,若是員工,借主營業務成本,貸應付職工薪酬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
編制產品銷售時,確認收入與結轉成本的會計分錄
答: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 借:主營業務成本 貸:銀行存款
老師,裝飾公司接了一個家裝,共10萬裝修款,2018年4月份收了首付款6萬,8月份收了中期款3萬。2019年3月收了余款1萬。怎么確認收入,結轉成本?會計分錄怎樣?
討論
問下結轉成本我是按全部面積結轉的,但是確認收入時我只是收到一部分款而已怎么做這個會計分錄
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 287886 個
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晴天九宮格 追問
2016-12-27 14:09
宋生老師 解答
2016-12-27 13:56
宋生老師 解答
2016-12-27 14:01
宋生老師 解答
2016-12-27 14:15