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陽光
于2021-09-07 15:21 發布 ??2480次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2021-09-07 15:22
你好,跨月紅沖發票,銷售方賬務處理是借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應收賬款等科目借:庫存商品 ,貸:主營業務成本
陽光 追問
2021-09-07 15:24
老師這個摘要怎么寫
鄒老師 解答
2021-09-07 15:25
你好,摘要怎么寫,沒有統一規定,能簡明扼要描述業務發生情況就可以的比如:銷項紅沖
2021-09-07 15:28
老師因為這個發票對方未認證抵扣記賬,所有不需要給對方,我們銷售方需要記賬聯做相反分錄記賬,其他兩聯呢?
2021-09-07 15:30
你好,這個發票對方未認證抵扣記賬,可以把負數發票三聯全部放在負數分錄后面作為附件
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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陽光 追問
2021-09-07 15:24
鄒老師 解答
2021-09-07 15:25
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鄒老師 解答
2021-09-07 15:30