
你好老師,我們企業是一般納稅人,7月8月付給對方公司服務費,對方還沒有開發票,我們現在做賬是借預付賬款,貸銀行存款。還是借應付賬款,貸銀行存款,正確做賬應該是什么
答: 同學你好,是 借,預付賬款 貸,銀行存款;
老師問一下,我司是一般納稅人,我們是貨票款三步走,上月付錢借預付賬款,貸銀行存款,材料入庫借原材料(按普票價稅合計入),貸應付賬款,已經結賬。次月收到發票才知道是1%的專票,現在的會計分錄如何做
答: 您好! 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:原材料
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好老師,我們企業是一般納稅人,7月8月付給對方公司服務費,對方還沒有開發票,我們現在做賬是借預付賬款,貸銀行存款。還是借應付賬款,貸銀行存款,正確做賬應該是什么
答: 借:預付賬款(或應付賬款) 貸:銀行存款 上述分錄都是正確的。

