公司這個月15號開業,十二號經理發了十一月份公司籌辦期間員工的工資,現在移交給我做公司的帳,我在做發放工資的分錄之前是不是要做計提工資的分錄
sunny
于2016-12-26 19:44 發布 ??1185次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-12-26 19:47
那這個需要原始憑證嗎?
相關問題討論

您好,1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
2021-12-17 10:07:27

計提工資時,借:成本費用等 貸:應付職工薪酬。
發放工資時,借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 貸其他應收款 貸:應交稅費-個人所得稅。
2021-06-18 18:07:55

你好,可以,是可以的。
2020-06-15 11:50:49

是的,按差額調整計提的工資
2020-04-11 08:42:06

您好! 計提工資 借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬
發放工資 借:應付職工薪酬
貸:其他應付款-社保
其他應付款-公積金
銀行存款等
2019-09-25 10:22:19
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sunny 追問
2016-12-26 19:48
鄒老師 解答
2016-12-26 19:46
鄒老師 解答
2016-12-26 19:47
鄒老師 解答
2016-12-26 19:49