- 送心意
娟娟老師
職稱: 中級會計師
2021-09-02 17:18
同學你好
付訂金時
借:預付賬款10000
貸:銀行存款10000
付80%尾款時,對方是提供全額發票吧,16336是扣除了訂金后的金額嗎?旅游總費用是不是10000+16336+5530=31866元
那收到發票時
借:管理費用-福利xjm 等31866(如果是一次性收全發票)
貸:應付職工薪酬-福利費 31866
借:應付職工薪酬-福利費31866
貸:預付賬款 10000
銀行存款 16336
應付賬款 5530
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同學你好
付訂金時
借:預付賬款10000
貸:銀行存款10000
付80%尾款時,對方是提供全額發票吧,16336是扣除了訂金后的金額嗎?旅游總費用是不是10000%2B16336%2B5530=31866元
那收到發票時
借:管理費用-福利xjm 等31866(如果是一次性收全發票)
貸:應付職工薪酬-福利費 31866
借:應付職工薪酬-福利費31866
貸:預付賬款 10000
銀行存款 16336
應付賬款 5530
2021-09-02 17:18:11

借預付賬款貸銀行存款,等發票回來可以做借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費 借應付職工薪酬 -福利費 貸預付賬款。
2018-11-07 08:19:48

借;其他應收款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2017-08-29 15:41:26

借:預付賬款 15000
貸:銀行存款 等 15000
等實際取得發票后,做
借:管理費用等--福利費 38000
貸:預付賬款 15000
銀行存款等 23000
2018-11-14 10:05:26

你好 管理費用-福利費
2019-07-01 17:09:48
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