老師,個體工商戶,勞務(wù)公司,每個季度跟工人造工資表 問
必須要申報個稅才能稅前扣除,老板的工資不能扣除 答
你好老師!我們這有一個企業(yè)做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓和實收資 問
不用動的 還在盈余公積就可以 答
老師,請問酒店為員工繳納的單位社保部分也是計入 問
您好,是的,這個也計入應付職工的 答
你好,實際工作中,預收客戶貨款,是計入預收賬款的,為 問
為了簡化賬務(wù)處理。 答
請問老師,公司與租戶簽訂房屋租賃合同,能不能在簽 問
你好,是的,這種一看就有問題。 答

您好!我想咨詢下,在財務(wù)工作中有哪些款項是必須從公司走直接付款的,哪些可以個人墊付或者走備用金?這里有哪些內(nèi)控漏洞?或者說在支付采購費用的時候有沒有金額標準,超過這個標準盡量從公司直接付款?
答: 同學你好 企業(yè)備用金的使用范圍一般是小額報銷費用支出,包括但不限于員工的差旅費、零星的采購費以及其他的零星小額額額支出。 ☆備用金的支取流程☆ 1、?首先需要支取備用金的企業(yè)部門要填寫備用金借款的申請單,用作財務(wù)部門核算和支取備用金的憑證。 2、?申請備用金的部門不能超過規(guī)定的數(shù)目,如果需要大額額額數(shù)額,需要經(jīng)過企業(yè)部門經(jīng)理的核準。 3、?申請部門通過發(fā)票進行報賬,將取得發(fā)票送到財務(wù)部門的備用金管理人員手中,方便計算備用金的支取。 ☆備用金的保管☆ 企業(yè)備用金的應該設(shè)置專門的賬戶,對其收支情況編制財物報表進行審批核算。管理備用金的財務(wù)人員應當及時將各部門反饋的發(fā)票進行支出核對,要做到按月結(jié)清,并保管好各部門提交上來的發(fā)票。要嚴格按照備用金報銷手續(xù)進行備用金的支取和報銷。 企業(yè)備用金的設(shè)置是為了辦理各部門日常中的零星開支,一般只需要能應付3-5天左右的支取即可。企業(yè)備用金的設(shè)置是為了更加方便員工,也是為了提高工作效率。
老師,采購部每天早上從財務(wù)領(lǐng)備用金,下午結(jié)算蔬菜的貨款,我需要采購部提供什么才能結(jié)算
答: 你好,需要發(fā)票或者收據(jù)還要報銷單
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,備用金可以轉(zhuǎn)到采購員的私卡上嗎
答: 好,如果是外出采購的話,可以這么做的。


sunnyvip 追問
2021-09-02 10:21
樸老師 解答
2021-09-02 10:28