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超級飛俠
于2016-12-26 11:03 發(fā)布 ??664次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2016-12-26 11:07
也就是說不是結(jié)轉(zhuǎn)就是沖減對吧?老師
超級飛俠 追問
2016-12-26 11:11
嗯,他們貸方都是管理費用社保和公積金,我就不明白了,這些已經(jīng)繳費了,還能沖減啊?
2016-12-26 11:16
也就多計提了直接沖減掉上個月的對嗎?
宋生老師 解答
2016-12-26 11:05
您好!不知道具體的分錄。做貸方一般是沖減和結(jié)轉(zhuǎn)才會有。
2016-12-26 11:09
您好!是的。正常就是這樣。
2016-12-26 11:14
您好!可能是但是多計提了的金額。
2016-12-26 11:25
您好!我估計是,不敢肯定。
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月末結(jié)轉(zhuǎn),沒有管理費用工資數(shù)據(jù)
答: 同學您好,您好,您的具體 情況 是什么 ?
老師,請教一下,就是我們公司把一些工資做到營業(yè)費油和管理費用的貸方是什么意思,因為這不是結(jié)轉(zhuǎn)
答: 您好!不知道具體的分錄。做貸方一般是沖減和結(jié)轉(zhuǎn)才會有。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
研發(fā)人員的工資需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用嗎?
答: 你好同學,是月底時如果是研究階段是要轉(zhuǎn)的
結(jié)轉(zhuǎn)管理費用 工資,是扣完所有后的實發(fā)工資嗎?
討論
老師。研發(fā)工資需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用嗎?
老師好,上月計提的工資個本月發(fā)放工資金額不一致,本月應(yīng)沖減管理費用-工資,但是上月末結(jié)轉(zhuǎn)損益是已經(jīng)把管理費用結(jié)轉(zhuǎn)了,本月管理費用余額為零,應(yīng)該怎么辦?
老師您好,管理費用結(jié)轉(zhuǎn)為什么會在借方
賬本上的管理費用結(jié)轉(zhuǎn),在結(jié)轉(zhuǎn)的時候用-號表示,是直接減去嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)額是這個月管理費用合計
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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超級飛俠 追問
2016-12-26 11:11
超級飛俠 追問
2016-12-26 11:16
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2016-12-26 11:05
宋生老師 解答
2016-12-26 11:09
宋生老師 解答
2016-12-26 11:14
宋生老師 解答
2016-12-26 11:25