
老師,我們餐飲行業(yè),我們欠供應商貨款9788元,然后他在我公司吃飯掛賬783元,我做賬在應付賬款借方783元。我們出納支付貨款出9788元。我賬上應付賬款借方余額783,對方這次又來掛賬818元。我怎做分錄?
答: 你哈,對方這次又來掛賬818元這個是你們欠對方,還是他欠你
供應商的款在9月的應付賬款里扣減8月的包裝紙箱的138元,那這筆賬要怎么做分錄
答: 你好 你們包裝箱之前怎么做賬的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應付賬款共有32167,今天打了3000給供應商,怎么做分錄?
答: 借:應付賬款3000 貸:銀行存款3000
:老師請問一下,我們在供應商買了一批東西,在系統(tǒng)里面數(shù)量跟金額已經(jīng)已入庫跟做了應付賬款,當下月供應商來對賬的時候說是有折扣,我們的應付款就要減下來怎么做分錄呢
老師請問一下,我們在供應商買了一批東西,在系統(tǒng)里面數(shù)量跟金額已經(jīng)已入庫跟做了應付賬款,當下月供應商來對賬的時候說是有折扣,我們的應付款就要減下來怎么做分錄呢?
請問未結(jié)款的應付賬款!后面供應商讓利便宜一點了,怎么做分錄呢?等到我們付款的分錄怎么做呢?因為應付賬款不用前面的數(shù)那么多了!
老師,我們的供應商也是我們的客戶,比如10月份供應商在我公司做貨5000元,我司在供應商那做貨10000元,相互抵賬,請問怎么做賬,怎么做分錄呢?


SIYAN 追問
2021-08-27 11:23
冉老師 解答
2021-08-27 11:27