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程芋圓
于2021-08-26 16:02 发布 921次浏览
郭老師
职称: 初級會計師
2021-08-26 16:39
好是外購然后送給職工的,屬于在增值稅方面不需要視同銷售,所得稅需要視同銷售。
程芋圓 追问
2021-08-26 17:17
那我可以不做進項轉出嗎?然后借:應付職工薪酬福利費 貸 :主營業務收入——自營產品 應交稅費——應交增值稅(銷項) 借:主營業務成本 貸:庫存商品 可以可以嗎 ? 就是增值稅和企業所得稅會有差異對吧?
郭老師 解答
2021-08-26 17:21
可以你這種做法沒有差異的。
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企業所得稅中,增值稅是不可扣除的,那最后算企業所得稅應納稅所得額時,增值稅用調增嗎?
答: 增值稅是不會出現在應納稅所得額計算里面的。
請教老師,一般增值稅大于企業所得稅,還企業所得稅大于增值稅?
答: 這個看公司的經營情況,目前最多的是增值稅大于所得稅。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
增值稅和企業所得稅都是免稅的,企業所得稅轉入營業外收入,增值稅需要轉嗎?
答: 不用,企業所得稅是免稅那就不做營業外收入,增值稅免是啥情況免?去備案免稅嗎?那就不做應交稅費-應交增值稅。
老師:營改增后,計算企業所得稅時,增值稅這一稅金要調增應納稅所得額嗎?就是增值稅可以在企業所得稅前扣除嗎?
讨论
我們增值稅先征后返,收到增值稅返還部分需要繳納企業所得稅嗎?我們企業所得稅也有返還,收到企業所得稅返還部分需要繳納企業所得稅嗎?
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郭老師 | 官方答疑老师
职称:初級會計師
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程芋圓 追问
2021-08-26 17:17
郭老師 解答
2021-08-26 17:21