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于2016-12-23 14:09 發布 ??2079次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-12-23 14:16
應付職工薪酬到月底是不是也得轉入管理費用?
~~ 追問
2016-12-23 14:17
我把其他應交款的余額直接轉入利潤分配可以嗎?
鄒老師 解答
2016-12-23 14:10
借;其他應交款 貸;應付職工薪酬——工會經費
你好,計提 的時候會計入費用,繳納對應的科目是銀行就是了
你好,不可以的
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我單位以前計提的工會經費,記在其他應交款,現在其他應交款不是已經取消了嗎,我想給把其他應交款的余額調為0,應該怎樣做憑證
答: 借;其他應交款 貸;應付職工薪酬——工會經費
您好,本月多計提0.1元工會經費,下個月應該怎樣做憑證處理?
答: 你好,將多計提的做原計提分錄的負數分錄就可以的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
繳納工會經費怎么做憑證?需要計提嗎?
答: 需要的,借管理費用-工會經費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀存
請問我們用工會經費給員工買的生日卡,公司賬錢轉到員工卡上去買,最后工會又把錢打款到公司賬上,如何做憑證啊
討論
交工會經費,銀行扣款了,怎么做憑證?
老師,請問企業交的工會經費怎么做憑證?
請問工會經費如何做憑證
工會經費怎么做憑證?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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~~ 追問
2016-12-23 14:17
鄒老師 解答
2016-12-23 14:10
鄒老師 解答
2016-12-23 14:17
鄒老師 解答
2016-12-23 14:17