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于2016-12-23 11:27 發布 ??1052次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-12-23 11:30
哦 明白了
鄒老師 解答
2016-12-23 11:29
你好,先預付了,貸方用預付 沒有預付,貸方就做其他應付款了
2016-12-23 11:32
祝你學習愉快,工作順利。
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房租36萬先預付26萬 那分錄我做 借:預付賬款26 貸;銀行存款 那計提費用不是借:管理費用等 貸:預付賬款嗎 怎么是其他應付款了
答: 你好,先預付了,貸方用預付 沒有預付,貸方就做其他應付款了
預付的房租分錄當月做管理費用,剩下需要分攤的做預付賬款還是其他應付款
答: 剩下的作為預付賬款就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
計提費用時 借:管理費用 貸:其他應付款 付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 有發票時 借:預付賬款 貸:其他應付款 這樣嗎?
答: 同學你好 對的 是這樣的
房租是三個月6000法人一起付的,我是應該分攤在每個月里面么?借:預付賬款:6000,貸:其他應付款—法人6000,然后這個月分攤:借:管理費用—開辦費2000,貸:預付賬款2000,公司還在籌建期。
討論
老師,請教一下,房租費是每個月都要計提嗎?我們公司需要交去年11月份至今年4月份的房租費,11、12月份的分錄如下:借:管理費用-房租貸:其他應付款-房東1月份收到房東開的發票借:預付賬款(2、3、4月份)管理費用-房租(1月份)貸:其他應付款2、3、4月份分攤房租分錄:借:管理費用貸:預付賬款4月份計提5月份的分錄也跟前面一樣嗎?如果沒有收到發票分錄:借:管理費用-房租貸:其他應付款-房東如果收到了發票:借:預付賬款貸:其他應付款后面每個月分攤就行?
老師,問一下,公司老板自己先墊款加油充值了23000塊錢,并且開具了發票。現在讓公司報銷,是借:預付賬款—中石化貸:其他應付款 借:管理費用—加油費 貸:預付賬款—中石化 這樣對嗎?
我們截止3月房租預付賬款已沖銷完了,由于疫情4月開始房租欠著沒付,我做內賬的,那4月賬務我要計提房租吧,借管理費用房租 貸其他應付款房租嗎
老師,母公司幫子公司墊付了一年倉庫租金,合同簽訂3年,那子公司做攤銷分錄的時候,預付一年倉庫租金時,借:預付賬款一倉庫公司,貸:其他應付款一母公司,攤銷時,借:管理費用一租金,貸:預付賬款(金額為一年倉庫租金除以12個月)
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624272 個
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鄒老師 解答
2016-12-23 11:29
鄒老師 解答
2016-12-23 11:32