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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-08-21 18:04

你好,是的,你的理解是正確的

追問

2021-08-21 18:06

那之前又有一個老師說是:4除以365天乘以今年剩余天數,不四舍五入,就是員工今年可以休的年假?

小云老師 解答

2021-08-21 18:27

同學,你這個休假天數本來就不是按勞動法來的,那計算也不需要去按勞動法規定的,要不然不是矛盾嘛

追問

2021-08-21 20:09

好的,明白了,謝謝老師指點

小云老師 解答

2021-08-21 20:09

不客氣,祝你工作順利

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相關問題討論
你好,是的,你的理解是正確的
2021-08-21 18:04:34
https://wenku.so.com/d/c9b87fb1c392886b8661e2bb99e5e1f2公司庫房管理制度.
2021-04-14 15:21:39
https://wenku.baidu.com/view/26f598def08583d049649b6648d7c1c709a10bc0.html,你好,可以參考范本制定。
2020-07-28 17:32:36
https://wenku.baidu.com/view/8a7005ff7c1cfad6195fa7a7.html 可以參考這個 改一下用
2020-07-22 14:42:41
1,重大資產處置等事項必須集體決策 2,銷售人員不得收款 3,60萬以下采購,采購業務和付款業務最好分開辦理 4,出納不能管理應收應付日記賬,不能同時保管票據和密碼 5,分公司不能對外擔保。
2020-07-11 07:11:37
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發現業務網6月份開

    按 權責發生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發票正常入賬(附發票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續需要企業對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產權轉移數據。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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