
老師,企業預提房屋租賃費是借:管理費—房屋租賃費貸其他應付款,付款時借:其他應付款貸:銀行存款。當企業給開專票后分錄怎么做?
答: 你的賬務處理存在一定的問題,你是想在現有的基礎上看如何處理,還是說沖銷錯誤的賬,再做正確的賬務處理?
是不是得備注投資款,才能算實收資本,,正確分錄是按下面步奏做:借:管理費用-辦公費; 借: 管理費用-房屋租賃費; 貸:其他應付款-老板墊資款 2.實際收到股東投資款再做: 借:銀行存款/相關科目; 貸:實收資本-**股東 3.歸還老板墊付款做: 借:其他應付款-老板名字; 貸:銀行存款
答: 您好 這樣賬務處理正確的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
可否直接記入管理費用-房屋租賃費 和其他應付款
答: 后付房租的話可以這樣處理。


獨特的寒風 追問
2021-08-20 17:00
江老師 解答
2021-08-20 17:04