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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-08-19 17:34

老師正在計算中,請同學耐心等待哦

紫色抹茶 追問

2021-08-19 17:52

好的,麻煩老師

meizi老師 解答

2021-08-19 17:57

 你好    你們是出口轉內銷嗎 

紫色抹茶 追問

2021-08-19 18:00

不是,就是正常出口

meizi老師 解答

2021-08-19 18:01

正常出口  按這個來做賬  1、企業收到預收款時,其會計分錄如下:
借:銀行存款 (外幣戶),
貸:預收賬款—外商 。
2、出口開具出口發票后,其會計分錄如下:
借:應收賬款,
借:預收賬款,
貸:主營業務收入。
3、收到貨代開來增值稅發票,其會計分錄如下:
借: 銷售費用,
借:應交稅金—增值稅(進項稅額),
借:財務費用—匯兌損益,
貸:銀行存款(外幣戶)。
以人民幣支付保費等,其會計分錄如下:
借:銷售費用,
貸:銀行存款。
 

紫色抹茶 追問

2021-08-19 18:05

購進呢?結轉成本呢?我看不太懂,為什么要做銷售費用。我們不考慮貨代,直接自行出口,申報未開票收入

meizi老師 解答

2021-08-19 18:07

你好  你們沒有發生就不做 ;上面給你舉例說的 ;     商品按照你上面的寫  ;     結轉
借:主營業務成本貸:庫存商品——庫存出口商品

紫色抹茶 追問

2021-08-19 18:12

視同內銷的應交的銷項稅沖銷主營業務成本這樣做是對的嗎

meizi老師 解答

2021-08-19 18:13

  視同內銷的   比如出口轉作內銷時,如已按規定計算“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額并已轉成本的應將已計入產品成本的進項稅額分離出來,轉做準予抵扣的進項稅額,在當期做調整或沖減下期不得抵扣的進項稅額。
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸:主營業務成本
按出口額計稅:
借:主營業務收入,貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
計算當月應交增值稅:
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),貸:應交稅費——未交增值稅

紫色抹茶 追問

2021-08-19 18:15

那就是沒錯咯,直接應交沖減收入

meizi老師 解答

2021-08-19 18:18

嗯是的;     你看看上面寫的 

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老師正在計算中,請同學耐心等待哦
2021-08-19 17:34:00
您好,您的分錄沒有什么問題,結息的分錄是正確的,中間價匯率是在中國人民銀行官網查詢的,每個工作日的匯率都有的。
2020-07-06 20:20:11
你好,在了,你說就是
2020-05-29 11:48:58
你好,這種成交方式想要退稅的話,需要以出口企業名義報關才行,否則無法退稅的。
2020-07-24 14:42:29
你好,根據銷售數量*單位購進成本
2016-12-29 16:13:09
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