
老師,17年未計提增值稅,但已繳納,請問在19年怎么調整?
答: 如果上年已做含稅收入,則調整以年度損益 借:調整以年度損益 貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 借:利潤分配--未分配利潤 貸:調整以年度損益
老師,您好!我9月份計提增值稅是18938.24元,但實際繳納是18938.25元,差了0.01元,這個要怎么調整呢?
答: 同學你好,把9月份計提增值稅的分錄沖了,在10月份按正確的重新計提。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,計提的增值稅比實際繳納的增值稅少0.01元,怎樣調整(會計分錄)?
答: 你好 多繳納的0.01計入營業外支出就可以了。

