
增值稅附表一上銷項稅額和主表上的銷項稅額不一致,由于主表上的銷項稅額是默認的,改不了!申報也通過了!但是兩個表不一致,請問老師應怎樣處理?
答: 仔細檢查附表一的數(shù)據(jù),看有無漏填,一般未填錯的話是能對應上的
增值稅附表一,銷售額、銷項稅額填負數(shù),保存不了
答: 本月紅字發(fā)票大于正數(shù)發(fā)票,銷售額,銷項稅額為負,填負數(shù)能保存嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅的附表,增值稅的銷項0稅率,為何進項可抵扣?
答: 你好 這個進項是大于銷項的,因此是可以抵扣的


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2021-08-12 19:15
MM老師 解答
2021-08-12 19:17