
老師您好,我想問下,做利潤表的時候應(yīng)付賬款這一塊我是按實際支付的別的月份的,還是按當月對賬單應(yīng)付的呢,因為我們公司對賬很亂,沒有及時對賬沒有及時付款的,比如說今年5月份付的是去年到今年5月份之前某個月或某幾個月的,然后今年5月份的有些對賬單又還沒對,那我做今年5月份的利潤表我怎么取數(shù)呢
答: 同學你好 按照實際業(yè)務(wù)就可以了
結(jié)合“應(yīng)付賬款”核銷影響的利潤表項目,如何理解“通過核銷陳年舊賬,雖不能保證公司一舉扭虧,但無疑替其增加了成功籌碼”?
答: 你好,如果核銷的是無法支付的應(yīng)付賬款,轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入中,就可以調(diào)節(jié)公司本年度利潤,一方面降低了負債率,另一方面增加了公司的利潤總額,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
利潤表上應(yīng)該做賬實付款還是應(yīng)付款呢
答: 你好,利潤表里面是權(quán)責發(fā)生制的


22級精品班黃清 追問
2021-08-11 09:57
樸老師 解答
2021-08-11 10:03
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2021-08-11 11:28