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薔薇
于2021-08-06 14:26 發布 ??3201次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-08-06 14:27
你好 貸方是負數 實際就是借方了。 說你們給員工繳納了社保。忘記工資扣除了。 你要 在工資扣除就可以了
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實際支付往款時,財務會計:借:其他應付款1000 貸:額度1000, 預算會計分錄該怎么做? 謝謝
答: 借:事業支出1000? 貸:資金結存-零余額1000
支付工資時借:應付工資 20000 貸:其他應付款——法人 20000這種會計分錄對嗎?還有憑證后面沒有原始單據
答: 同學,你好 嗯,可以的 就是法人代替支付工資,后面應該附一張情況說明
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問:生產部門耗用天然氣2000元 會計分錄貸方為什么要寫其他應付款而不是存貨?
答: 你好,應該是孩沒有來發票,金額2000直接計入當期費用
你好羅老師,想問下付一部分其他應付款怎么做會計分錄
討論
A公司打款20萬到B公司,由B公司采購并出口一批貨物(借:其他應付款20 貸銀行20),現B公司采購貨物款19萬并出口了,貨物出口結匯因為匯率差原因,只結匯了17萬,最后把17+(20-19)=18萬返還A公司,這樣會計分錄一步步是如何做呢?
之前會計分錄是借現金貸其他應付款,附的收據,現在收回股東的款,附的收據客戶名稱那里寫公司的名字還是股東的名字
2022年的其他應付款,對方單位不要了,我單位怎么記賬會計分錄
公司規模比較小,很多費用都是老板自己直接付款的,入賬時會計分錄 借:XX費用 貸:其他應付款-XX,這樣可以嗎?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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