老師,建安行業老項目,12月在工程所在地預繳了增值稅,本月已開票。由于種種原因,本因在當地地稅預繳的稅款下月繳納,若是在元月15日申報前,繳納了12月應交未交的稅款后,能把這筆稅款做入12月的成本嗎?
緊緊擁抱,我所擁有。
于2016-12-18 09:34 發布 ??961次瀏覽
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鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-12-18 09:49
(⊙o⊙)…好的。我的表達錯誤。若是我在元月份15日申報前繳納了這筆稅款,我在申報12月的稅的時候,可以把這筆稅款入到12月份的賬嗎?
相關問題討論

填寫增值稅申報表附表四
2019-08-02 08:50:36

您好,異地預繳增值稅:
借:應交稅費 - 預交增值稅 貸:銀行存款
本地申報增值稅
計算應納稅額:當期應納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額 - 預繳稅額
銷項和進項留抵的差額
借:應交稅費 - 應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費 - 未交增值稅
抵扣預繳增值稅
借:應交稅費 - 未交增值稅 貸:應交稅費 - 預交增值稅
繳納增值稅
借:應交稅費 - 未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-02 17:35:43

你好,稅款是不能計入成本 的
2016-12-18 09:45:33

如果沒有稅款發生。可以和稅務局人員溝通將原報表撤回再申報。
2018-09-06 17:47:47

您好,一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預繳申報適用于納稅人發生以下情形按規定在國稅機關預繳增值稅時填寫:(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務。(二)房地產開發企業預售自行開發的房地產項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構所在地不在同一縣(市)的不動產。
2020-07-15 00:28:28
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2016-12-18 09:53
鄒老師 解答
2016-12-18 09:45
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2016-12-18 09:50
鄒老師 解答
2016-12-18 09:54