銷售公司車輛,請問怎么填報當(dāng)月申報表?車價合計是9 問
你好,你這個車是當(dāng)固定資產(chǎn)核算的,是嗎? 答
老師,稅賬本月采購入庫正常是和供應(yīng)商對好賬再入 問
你好,收到貨物就入,之后對賬后再調(diào)整 答
開出的銷項發(fā)票,是開給某某學(xué)院,象這種單位應(yīng)該不 問
你好,你們可以開專票,但是對方不能抵扣。 答
公司其他應(yīng)收款有649萬元掛在內(nèi)部往來明細(xì)上,后經(jīng) 問
你好,你們是借利潤分配-未分配利潤,貸其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個人所得稅。 然后借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個人所得稅。其他應(yīng)收款-股東,貸,銀行存款。 答
老師我24年做的23年匯算清繳做錯了那我現(xiàn)在是不 問
你好,之前年度匯算清繳有錯誤,是需要去做更正的 答

你好,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額可以抵消下期的銷項嗎?還是轉(zhuǎn)作成本,方便的話麻煩老師寫幾個分錄,謝謝。
答: 你好,出口抵內(nèi)銷,是出口產(chǎn)品用的進(jìn)項增值稅抵當(dāng)期內(nèi)銷的銷項稅,沒有分錄。 如果抵減后有余的進(jìn)項稅再退稅,如果抵減不夠就要交增值稅 、交增值稅分錄、 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
可以幫忙解釋一下“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額” 這個科目的分錄,我百度了一下,還是沒有太明白?
答: 你好,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額在借方表示什么意思
答: 就是內(nèi)銷用出口退稅抵掉的部分相當(dāng)進(jìn)項增加類似


小魚兒 追問
2021-08-01 16:59
bamboo老師 解答
2021-08-01 17:14