
季報(bào)增值稅收入是負(fù)數(shù),怎么填寫?
答: 您好,之前藍(lán)字發(fā)票交稅么?是不是小規(guī)模?
上個(gè)季度開錯(cuò)票了,這個(gè)季度沖紅,這個(gè)季度收入和稅額為負(fù)數(shù),這種怎么報(bào)增值稅(申報(bào)增值稅是不含稅收入和稅金顯示為負(fù)數(shù)不可以申報(bào))
答: 你好 這情況要去大廳申報(bào)?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上季度申報(bào)增值稅時(shí)把含稅收入當(dāng)做銷售收入填報(bào)了,這個(gè)季度怎么調(diào)回來,這季度是沒有收入的,若沖紅后就出現(xiàn)收入是負(fù)數(shù)了,該怎么填報(bào)增值稅呢
答: 去更正之前申報(bào)吧,只能這樣


maize老師 解答
2021-07-28 08:27
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2021-07-28 08:37
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