
大家好,我是房產開發公司,竣工驗收在2016年9月底已結束,現在結轉成本了,但建安工程發票尚未開完,(因決算沒有做過)我現在是不是對該工程款先暫估嗎?具體分錄:借:開發成本-建安工程 貸:預提費用-建安工程
答: 您好!是的。三級科目寫上暫估。借:開發成本-建安工程-暫估 貸:預提費用-建安工程-暫估
老師,你好!開工程款發票應該如何結轉成本呢?分錄咋做?
答: 老師,財務軟件沒有工程施工和工程結算,這樣對不對,結轉成本,借:主營業務成本-材料費 -人工費 貸:主營業務收入-工程款收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
做的是元大園林工程有限公司的賬,開了一張工程款的發票,分錄應該怎么寫?成本應該怎么結轉?
答: 借應收賬款貸主營而業務收入 應繳稅費應繳增值稅 借主營業務成本 帶應付職工薪酬 原材料 等

