
1、你好,個稅上個月工資表做錯了,個稅扣少了,扣少的那部分個稅費用,公司愿意承擔,就不再扣個人的款了,這個會計分錄怎么做?2、因為上個月計提少了,這個月的個稅已經扣款,那計提少的個稅應該怎么做會計分錄?
答: 1 借營業外支出,貸應交稅費,2 這個對應這個是不是后續還是工資表上面扣,借應付職工薪酬 工資,貸應交稅費, 貸銀行,這個銀行少了,個稅多
1、你好,個稅上個月工資表做錯了,個稅扣少了,扣少的那部分個稅費用,公司愿意承擔,就不再扣個人的款了,這個會計分錄怎么做?2、因為上個月計提少了,這個月的個稅已經扣款,那計提少的個稅應該怎么做會計分錄?
答: 應交稅費轉入到費用來說就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
計提本月工資,基本工資2600,個人承擔社保208,實發2392。單位承擔社保416。計提工資和繳納社保的會計分錄怎么寫?能不能幫我把具體數字寫上
答: 借,管理費用,單位社保416。貸,應付職工薪酬,單位社保。416。?繳納社保借,應付職工薪酬,單位社保,。416其他應收款或其他應付款-個人社保208。在銀行。 計提工資做借管理費用,工資2600貸,應付職工薪酬工資。2600 發工資做借應付職工薪酬工資。2600 貸其他應收款或其他應付款-個人社保208 貸銀行2392

