老師如果新建賬套,往來沒對(duì)清楚,怎么建賬,后期還能調(diào)帳嗎?怎么調(diào),現(xiàn)在我們單位是賣書的,往來單位多,而且也不能即使對(duì)賬。,請(qǐng)老師給詳細(xì)的說一下步驟,謝謝
蓮蓮
于2016-12-13 18:42 發(fā)布 ??1085次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,新建賬是需要知道所有明細(xì)科目的余額才可以建賬的
2016-12-13 19:41:51

各算各的~~~~~~~~~~~
2015-12-23 14:27:04

在往來賬自查無誤的基礎(chǔ)上,與對(duì)方單位進(jìn)行余額核對(duì)。如果雙方余額一致,則表明雙方的業(yè)務(wù)記錄無誤。如果雙方余額不一致,則要計(jì)算兩者差額,并對(duì)差額的方向和大小進(jìn)行分析:查看是否有與差額相同金額的業(yè)務(wù)發(fā)生;判斷是否存在未達(dá)賬項(xiàng),是否需編制“余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行調(diào)節(jié);查看是否有與差額的二分之一相同金額的業(yè)務(wù)發(fā)生,判斷是否賬戶方向記錯(cuò)業(yè)務(wù)。
雙方期末余額不一致時(shí),還可分段核對(duì)余額,也就是按月度或者季度核對(duì)余額。如果期中某一時(shí)點(diǎn)的余額一致,則可以判斷該時(shí)點(diǎn)之前的業(yè)務(wù)記錄無誤,只需核對(duì)該時(shí)點(diǎn)之后的賬目。
2020-03-28 19:52:36

你好,只能是重新建賬了
2017-02-09 09:26:00

往來核銷是用來進(jìn)行賬齡分析的。有些企業(yè)在進(jìn)行往來業(yè)務(wù)掛賬后的一種處理方法。比如付款都通過預(yù)付科目先掛賬,等和對(duì)方結(jié)算時(shí)掛到應(yīng)付賬款。
這時(shí)再對(duì)預(yù)付款和應(yīng)付款進(jìn)行核銷,這樣預(yù)付賬款科目借方發(fā)生可以清晰看到給這家單位多少錢,從應(yīng)付賬款貸方發(fā)生額可以看到給這家結(jié)算多少錢。
預(yù)收和應(yīng)收也可以這樣核算。保證月底只有一個(gè)科目有余額,要么預(yù)付賬款有余額,算債權(quán);要么應(yīng)付賬款有余額,算債務(wù)。
用不用就看你們自己了
2019-07-30 15:28:54
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