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奮斗的跳跳糖
于2021-07-18 10:03 發布 ??1340次瀏覽
許老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
2021-07-18 10:04
同學你好!這些記入管理費用 就可以了不過 這些支出的話 企業所得稅稅前 不能扣除哦
奮斗的跳跳糖 追問
2021-07-18 10:05
明細科目分別記還是計什么呢?
就一套外賬,
許老師 解答
這個記入辦公費 就可以了
2021-07-18 10:07
不用分別記保險費和車船使用費嗎?
不用的啊 因為這個本身就不能稅前扣除了 處理無所謂了
2021-07-18 10:10
關于企業所得稅不能稅前扣除怎么提現出來呢?
2021-07-18 10:13
這個所得稅匯算清繳的時候 調增應納稅所得額 就可以了
2021-07-18 10:38
匯算清繳的時候按稅務局的應納稅所得稅為基數嗎?稅務局是以什么為依據呢?我們還有一些定額發票入賬的
2021-07-18 10:39
這些就是會計利潤的調整啊 調增或調減的都有
2021-07-18 10:51
嗯嗯,調增,調減我明白。我現在所有入賬了的成本費用都減完了算的利潤,不明白到時候稅局以什么依據讓調增呢?
2021-07-18 10:52
這些就是會計稅法差異調整的
2021-07-18 10:54
稅務會根據我們的利潤表來調整嗎?
2021-07-18 10:55
這個是要你們自己匯算調整啊 稅務一般不管但是 查賬的話 會仔細檢查的
2021-07-18 10:56
一般情況不會查賬,如果查到了會有罰款嗎?
這樣理解對嗎?
2021-07-18 10:57
是的啊 是這樣的哦
調整完還是虧損的話也不用交所得稅
2021-07-18 10:58
是的啊 應納稅所得額小于0 不交稅的
2021-07-18 11:04
好的,謝謝!
2021-07-18 11:05
不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
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許老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
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2021-07-18 10:05
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