老師第二道題為什么不選E選項(xiàng) 問
您好,您引用是解析,沒有相關(guān)題目和E選項(xiàng),麻煩重新上傳下完整題目。 答
老師,問下之前有沒有發(fā)票做賬了的,現(xiàn)在匯算清繳在 問
你好,你是哪一個(gè)科目的金額需要調(diào)? 答
老師,我們用的是T3系統(tǒng),我們要重新建賬套,我需要錄 問
錄入前準(zhǔn)備 收集整理上一會(huì)計(jì)年度末所有與應(yīng)收、應(yīng)付相關(guān)的賬戶余額信息、往來對(duì)賬單、發(fā)票等,核對(duì)確認(rèn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,確保無遺漏交易未記錄。 基礎(chǔ)設(shè)置 設(shè)置明細(xì)科目:進(jìn)入用友 T3 的 “基礎(chǔ)設(shè)置”,在 “財(cái)務(wù)” - “會(huì)計(jì)科目” 中,對(duì)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款添加二級(jí)或多級(jí)明細(xì)科目,用于區(qū)分不同客戶和供應(yīng)商;也可通過輔助核算功能,在 “基礎(chǔ)設(shè)置” - “往來單位” 中,分別完善客戶檔案和供應(yīng)商檔案 。后續(xù)做憑證時(shí)選擇對(duì)應(yīng)客戶或供應(yīng)商,就能實(shí)現(xiàn)明細(xì)核算。 啟用輔助核算:若使用輔助核算管理應(yīng)收應(yīng)付,在科目設(shè)置中,對(duì)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款勾選 “客戶往來” 和 “供應(yīng)商往來” 輔助核算。 期初余額錄入 進(jìn)入用友 T3 系統(tǒng),點(diǎn)擊 “總賬” 模塊下的 “設(shè)置” - “期初余額”,進(jìn)入期初余額錄入界面。 有明細(xì)科目的情況:如果應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款設(shè)置了明細(xì)科目,直接在相應(yīng)明細(xì)科目下錄入期初余額。 使用輔助核算的情況:對(duì)于設(shè)置了客戶往來輔助核算的應(yīng)收賬款、供應(yīng)商往來輔助核算的應(yīng)付賬款,其科目顯示為綠色,雙擊該科目對(duì)應(yīng)的 “期初余額” 欄,彈出輔助核算期初明細(xì)錄入窗口,點(diǎn)擊 “增加”,按明細(xì)逐條錄入每個(gè)客戶的應(yīng)收款、每個(gè)供應(yīng)商的應(yīng)付款,包括金額、業(yè)務(wù)發(fā)生日期等信息,錄入完成退出,系統(tǒng)自動(dòng)匯總 。 試算平衡 完成應(yīng)收、應(yīng)付及其他科目期初余額錄入后,點(diǎn)擊 “期初余額” 界面的 “試算” 按鈕,檢查借貸方是否平衡。若不平衡,需核對(duì)并修正錄入數(shù)據(jù),直至試算平衡 ,以保證后續(xù)賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性。 答
賣貨方收到貨款,借:銀行存款 貸為什么是寫主營(yíng)業(yè)務(wù) 問
你好,這個(gè)要看是不是已經(jīng)確認(rèn)過收入了。 答
老師好!請(qǐng)問汽車4S店的稅負(fù)率在什么范圍內(nèi)比較合 問
你好,這個(gè)沒有官方公布的。一般你一般納稅人的話,增值稅稅負(fù)不要低于2%。 答

初步審核費(fèi)用發(fā)票的流程是怎么操作的,要注意哪些事項(xiàng)?整理審核原始憑證的操作流程是怎樣的,要注意哪些事項(xiàng)?錄入會(huì)計(jì)憑證的流程是怎么樣的,需要注意哪些事項(xiàng)?裝訂會(huì)計(jì)憑證的流程是怎樣的?要注意哪些事項(xiàng)?
答: 你好,1,審核發(fā)票主要開發(fā)票是否開錯(cuò),是否合理合法 2.整理原始憑證主要是排序以及檢查原始憑證真實(shí)性 3.錄入會(huì)計(jì)憑證主要判斷所屬的會(huì)計(jì)科目,現(xiàn)金流等 4.整理保證附件齊全,按照順序來
附原始憑證時(shí),收付款的原始憑證為什么用銀行回單?費(fèi)用的原始憑證為什么用發(fā)票?
答: 您好!因?yàn)殂y行回單是銀行方面的確認(rèn)單據(jù),而發(fā)票是企業(yè)方面的結(jié)算單據(jù)。銀行只是代表一種往來,而發(fā)票代表業(yè)務(wù)發(fā)生。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在翻閱公司以前會(huì)計(jì)憑證發(fā)現(xiàn),以前裝修費(fèi),是沒有原始憑證,問了說是沒有發(fā)票,就這了裝修費(fèi)用了32萬,這該如何處理?
答: 你好,做分錄把之前的分錄沖銷
老師你好,費(fèi)用只有收據(jù)沒有發(fā)票,可以做為原始憑證入賬嗎?另外餐飲費(fèi)發(fā)票有上限嗎?是多少?麻煩老師三個(gè)問題回答下!謝謝
你好,這是回到外國(guó)公司的維修費(fèi),這張可以作為費(fèi)用票,入損益嗎?沒有其他發(fā)票作為原始憑證
抵扣的稅盤原始發(fā)票在購(gòu)買記管理費(fèi)用時(shí)粘貼了,在做抵扣分錄時(shí)后面要粘貼什么原始憑證?

