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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-07-15 15:45

同學你好
借,待處理財產損溢
貸,庫存商品

借,管理費用等
貸,待處理財產損溢

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相關問題討論
同學你好 借,待處理財產損溢 貸,庫存商品 借,管理費用等 貸,待處理財產損溢
2021-07-15 15:45:21
丟失賠償,仍然按銷售處理,賠償不夠計入營業外支出
2019-04-02 14:29:02
你好!上月你做“短缺損失”時分錄如何?
2018-02-07 18:35:18
您這個處理不是很符合會計的處理,以你說的為前提,補給了a做其他應付款,同時b公司做其他應收款同時丟失屬于管理不善走管理費用
2019-07-03 23:00:02
您好,記錄你們的管理費用就可以。
2019-01-15 07:41:05
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發票嗎?

    ?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題

  • 許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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