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送心意

王老師1

職稱會計從業資格

2021-07-14 19:43

學員您好,加計抵減是不計提的,是在實際繳納增值稅時做分錄的,具體為
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益
這個其他收益就是加計抵減額

怡桐 追問

2021-07-14 19:49

好的,謝謝老師了

王老師1 解答

2021-07-14 19:49

不客氣的學員,祝您學習愉快。滿意請五星好評哈

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學員您好,加計抵減是不計提的,是在實際繳納增值稅時做分錄的,具體為 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 這個其他收益就是加計抵減額
2021-07-14 19:43:25
月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
2019-07-10 14:08:20
您好 實際抵減的時候寫分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2019-07-13 16:28:29
答:借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款(或現金) 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用-辦公費
2020-07-04 15:51:28
借;管理費用 貸銀行存款 取得專用發票可以抵扣
2017-04-21 11:10:34
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