老師好,我公司記賬時(shí),沒(méi)有計(jì)提工資和社保,都是按照 問(wèn)
同學(xué),你好 那你就填賬上的金額,賬載金額和實(shí)際發(fā)生金額一致,不需要修改 答
新公司這個(gè)月做的新辦企業(yè)納稅人套餐服務(wù),這個(gè)月 問(wèn)
這個(gè)月辦理的下一個(gè)月才申報(bào),因?yàn)槟愕乃鶎倨谑窍乱粋€(gè)月,具體的,你可以看一下你的所屬期3月份在4月份申報(bào)。 本月申報(bào)上一個(gè)月的,本月申報(bào)的2月份。 答
老師,你好,雙倍余額遞減法下2023.11-2024.12月,計(jì)算 問(wèn)
你好,正規(guī)的做法是應(yīng)23.11-24.10,然后24.11-24.12這樣計(jì)算 答
23年的利息支出按回單入帳了,發(fā)票25年才開(kāi)具?如何 問(wèn)
發(fā)票直接附23年憑證后面 答
老師,合伙企業(yè),一共是有3個(gè)股東 但其中1個(gè)是公司,所 問(wèn)
你好,你是社保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得還是哪一個(gè)? 答

杭州個(gè)稅稅前扣除項(xiàng)目中有允許稅前扣除通訊補(bǔ)助500么
答: 你好,這個(gè)需要看杭州當(dāng)?shù)囟惥忠?guī)定 的標(biāo)準(zhǔn)的
老師 單位里接待時(shí)候買(mǎi)了煙酒 怎么做稅前扣除
答: 你好,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),按比例稅前扣除
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我分不清?可稅前扣除的什么意思
答: 你好,可稅前扣除的意思是在計(jì)算所得稅應(yīng)納稅所得額的時(shí)候可以作為損失進(jìn)行扣除。比如收入100萬(wàn),原來(lái)要交100*25%=25萬(wàn),現(xiàn)在有了這30萬(wàn)扣除,就只要繳納(100-30)*25%=17.5萬(wàn)即可。

