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微信用戶
于2021-07-14 16:44 發布 ??1193次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-07-14 16:49
你好,借其他應付款或者是其他應收款房東,貸銀行,當月就開始受益 ,借管理費用 物業費,貸其他應付款暫估款,取得發票負數沖,按發票做,借管理費用 物業費,負數,貸其他應付款暫估款 負數 按發票做借管理費用 物業費,貸其他應付款或者是其他應收款房東 房租,取得發票做 借預付賬款-待攤費用,貸其他應付款或者是其他應收款房東 按月攤銷做借管理費用 房租,貸預付賬款-待攤費用
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2021-07-14 17:36
老師,我們這邊的一個老會計說房租可以一次性計入費用,不用攤銷,
maize老師 解答
2021-07-14 17:47
這個需要分攤權責發生制做賬,那老會計說不準 ,不符合權責發生制
2021-07-14 18:10
老師,你這借其他應付款或其他應收款兩者有什么不同嗎
2021-07-14 18:14
沒有區別,這個過渡科目使用的,你做那個都可以
2021-07-14 18:16
老師,房租攤銷是取得發票之前就開始攤還是取得發票后才攤。取得發票入賬,摘要怎么寫呢?
2021-07-14 18:22
還有,在未取得發票時暫估物業費用什么做附件,是不是要單獨做一張憑證,可是銀行回單只有一張金額是合起來的。另外這兩張收據開發票時對方公司要回收的。
2021-07-14 18:23
你好權責發生制,沒有取得發票就開始受益,先攤銷,xx月房租,取得發票摘要 收到房租發票,
未取得發票時暫估物業費用什么做附件, 啥附件都不要,
2021-07-14 18:24
你可以這個對應對方開收據復印件貼后面
支付款項是一起做,借其他應付款或者是其他應收款房東,貸銀行, 借管理費用 物業費,貸其他應付款暫估款, 后續貼收據
2021-07-14 18:29
老師,后面發票來了把暫估紅沖掉,再做一張一樣的憑證,只是摘要寫成取得發票,附件是發票對嗎?還有前面沒到發票的攤銷可以不紅沖,直接按月往后攤嗎
2021-07-14 18:35
是的 你說是對的,是的,
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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2021-07-14 17:36
maize老師 解答
2021-07-14 17:47
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