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超帥的紅酒
于2021-07-14 15:12 發(fā)布 ??1533次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-07-14 15:43
同學你好發(fā)票怎么開的呢
超帥的紅酒 追問
2021-07-14 15:46
老師,只有一個100元的采購單
樸老師 解答
2021-07-14 15:57
同學你好得有發(fā)票才可以的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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暫估入賬分錄: 借 庫存商品 貸 預付賬款?(預付款給供應商的) 還是 借 庫存商品 貸應付賬款?
答: 借 庫存商品 貸應付賬款
在超市,供應商的退貨分錄怎么做啊,借,庫存商品(紅字)貸,應付賬款(紅字)嗎?
答: 你好,是把購進的商品退回給供應商?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,臨期商品就地處理 ,供應商用商品來補差價給購貨方,這個分錄應該怎么做?假如夠了100元,借:庫存商品100,貸:應付賬款100,然后臨期處理了80,供應商用商品補了20元的差價,怎么做?
答: 同學你好 發(fā)票怎么開的呢
暫估入庫,借:庫存商品~暫估入庫,貸:應付賬款~供應商,這樣做分錄對嗎?
討論
用預付現(xiàn)金買汽車配件,發(fā)票未到,如何做分錄?借:預付賬款-供應商貸:庫存現(xiàn)金借:庫存商品-估價入庫貸:預付賬款-供應商
支付供應商貨款分錄是不是,借;庫存商品,貸:銀行 存款
您好,老師,當月購買庫存商品2260,然后供應商未開票,那當月分錄:借方:庫存商品2000,貸方:應付賬款-暫估應付款2000,到了次月,就要做張相反的分錄,借方:庫存商品-2000,貸方:應付賬款-暫估應付款-2000,如果收到發(fā)票,借方:庫存商品2000,應交稅金-應交增值稅-進項稅260,貸方:應付賬款-供應商名稱2260
支付供應商貨款分錄是不是,借:庫存商品,貸:銀行存款
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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超帥的紅酒 追問
2021-07-14 15:46
樸老師 解答
2021-07-14 15:57